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索 引 号 014331724/2017-00291 体裁分类
主题分类 组配分类
发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-09-13
名  称 2016年度涟水县卫计委部门决算公开 公开日期 2017-09-13
文  号 关 键 词 部门 决算 公开
内容概述 2016年度涟水县卫计委部门决算公开
2016年度涟水县卫计委部门决算公开
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目 录
    第一部分 部门概况
    一、    主要职能
    二、    部门决算单位构成情况
    三、    2016年度主要工作完成情况
    第二部分涟水县卫生和计划生育委员会2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算表
    六、财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十一、机关运行经费支出决算表
    十二、政府采购支出决算表
    第三部分 涟水县卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明
    第四部分 名词解释
涟水县2016年卫计委部门决算公开内容
第一部分 部门概况
一、主要职能
   1、贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策;负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的政策规定;拟订卫生和计划生育发展规划,制定地方标准和技术规范;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置;指导全县卫生和计划生育规划的编制、实施和评估。
   2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施;制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划;组织、指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
    3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督;组织开展食品安全风险监测、评估;受上级委托,开展食品安全企业标准备案和食品安全标准追踪评价。
    4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施;指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责新型农村合作医疗的综合管理。
   5、贯彻执行国家和省、市制定的医疗机构和医疗服务行业管理办法;组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准;会同有关部门贯彻执行国家和省卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则与服务规范;建立医疗服务评价和监督管理体系。
   6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
   7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录和江苏省基本药物增补目录;组织完善全县药物政策和基本药物制度相关政策规定;会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出基本药物价格政策的建议。
   8、贯彻落实国家生育政策,完善地方生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施;组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施;推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
   9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责;建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
   10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享与公共服务工作机制。
   11、拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
   12、拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
   13、指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。
   14、负责卫生和计划生育政策宣传、健康知识教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设。
15、拟订并组织实施中医药中长期发展规划、政策措施,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划、战略目标;负责中医、中西医结合工作的管理。
    16、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
17、承担县人口和计划生育领导小组、县政府地方病防治领导小组、县爱国卫生运动委员会和县政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。
18、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
全系统现有全额事业单位7个,县级公立医院3个,乡镇(含办事处)卫生院30个,县计划生育指导站1个,县城区计划生育管理办公室1个,所属全额事业单位中地病办、医学会与局机关合署办公,未独立核算,其他所属单位均为独立核算单位。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年,全系统在县委县政府领导下,按部门职责规定,完成部门工作及党委、政府安排的其他各项工作任务,主要包括:
重抓服务管理,“全面两孩”政策平稳实施,全面实施优生健康促进,对本县符合计划生育政策的农村产妇住院分娩进行补助,鼓励住院分娩,保障广大农村妇女及新生儿的安全,进一步降低孕妇和新生儿死亡率;开展农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查工作,完成省下达的的任务,引导农村妇女早诊早治,提高了我县农村妇女的自我保健意识和健康水平;深化医药卫生体制改革,构建现代医疗卫生体系,巩固公立医院和基层医疗卫生单位改革成效,全面实施国家基本药物制度。进一步贯彻落实省六部门《关于进一步深化城乡基层医疗卫生机构运行机制改革的实施意见》;完成基本公共卫生工作,工作符合省市目标考核要求;做好重大公共卫生工作,改善我县农村环境卫生,保障农村居民身体健康,为全县60岁以上老人免费进行健康体检;加强疾病控制工作,健全应急防控体系,开展地方病、慢性病、传染病监测与防治,落实重性精神病管理工作,卫生应急队伍建设、卫生应急物资储备到位;全面完成政府为民办实事(卫生项目)工作;巩固完善新农合制度,履盖率稳定在99%以上,筹资水平达到省定标准,保证新农合稳定运行;开展健康信息平台建设,并通过省卫生计生委测评验收,基本实现市县信息平台数据共享,电子健康档案、电子病历等功能已覆盖全县基层医疗卫生机构,依托县人民医院逐步开展远程影像诊断、心电诊断、疑难病会诊等会诊中心建设,加强对基层医疗机构的技术指导;开展远程医学继续教育基地建设,为基层医护人员提供在线学习平台。
第二部分 涟水县卫生和计划生育委员会
2016年度部门决算表
具体公开表样附后。
第三部分涟水县卫生和计划生育委员会
2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
涟水县卫生和计划生育委员会2016年度收入、支出总计118634.56万元,与上年相比收入增加7025.25万元,增长6.49% ,支出增加8510.38万元,增长8.49%。主要是因为公立医院及乡镇卫生院增加设备投入、扩展医疗服务项目及注重人才培养、提高医疗服务水平等形成的业务收入增加,造成的医疗服务成本等相应增加。
(一)收入总计118634.56万元包括:
 1、财政拨款收入25747.77万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加4550.95万元,增长21.47%,主要是因为人员经费增长而增加的财政拨款收入。
2、事业收入89540.72万元,为下属事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加4213.65万元,增长4.94%。主要是因为公立医院及乡镇卫生院增加设备投入、扩展医疗服务项目及注重人才培养、提高医疗服务水平等形成的业务收入增加。
 3、用事业基金弥补收支差额127.59万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为下属单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
 4、年初结转和结余3218.48万元,主要为下属单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余等资金。
(二)支出总计118634.56万元。包括:
 1、医疗卫生与计划生育支出107942.08万元,与上年相比增加7730.38万元,增长7.71%。主要是因为公立医院及乡镇卫生院事业收入增加,造成的医疗服务成本相应增加。
 2、社会保障和就业支出780万元,为全县离休干部医药费,与上年持平。
 3、结余分配6413.95万元,为单位当年结余的分配情况,主要是下属事业单位提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少541.06万元,减少7.78%,主要是因为人员经费增长导致结余分配减少。
    4、年末结转和结余3498.53万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为下属单位本年度和以前年度预算安排的基本支出结转、项目支出结转和结余等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
 本年收入合计115288.49万元,其中:财政拨款收入25747.77万元,占22.33%;事业收入89540.72万元,占77.67%。
三、支出决算情况说明
 本年支出合计108722.08万元,其中:基本支出106756.02万元,占98.19%;项目支出1966.06万元,占1.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收、支总决算28952.49万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加5671.79万元,增长24.36%。主要原因是人员经费增长导致财政拨款收入和财政拨款支出增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出:2016年财政拨款支出25453.96万元,占本年支出合计的23.41%。与上年相比,财政拨款支出增加5378.96万元,增长26.79%。主要原因是因为人员经费增长导致财政拨款支出增加。
2016年度财政拨款支出年初预算为25747.77万元,支出决算为25453.96万元,完成年初预算的98.86%。决算数小于年初预算的主要原因是:本年度和以前年度预算安排的专项资金按进度结算,项目未到付款时间等原因,需要延迟到以后年度按有关规定使用资金。
(一)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为780万元,支出决算为780万元,完成年初预算的100%。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)
1、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为713.16万元,支出决算713.16万元,完成年初预算的100%;一般行政管理事务(项)年初预算为125万元,支出决算为94.48万元,完成年初预算的75.58%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,控制支出;其他医疗卫生与计划生育管理事务支出年初预算为181.9万元,支出决算为180.97万元,完成年初预算的99.49%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成,结转下年继续使用。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为382万元,支出决算为382万元,完成年初预算的100%;中医(民族)医院(项)年初预算为26.6万元,支出决算为26.6万元,完成年初预算的100%,其他公立医院支出(项)年初预算为487.8万元,支出决算为487.8万元,完成年初预算的100%。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)年初预算100元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%;乡镇卫生院(项)年初预算14030.09万元,支出决算为11329.98万元,完成年初预算的80.75%,决算数小于预算数的主要原因是项目按支出进度付款;其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算2382.5元,支出决算为2227.27万元,完成年初预算的93.48%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成,结转下年继续使用。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算1071.66元,支出决算为1071.66万元,完成年初预算的100%;卫生监督机构(项)年初预算272.38元,支出决算为272.38万元,完成年初预算的100%;妇幼保健机构(项)年初预算1348.31元,支出决算为1348.31万元,完成年初预算的100%;基本公共卫生服务(项)年初预算4176.95万元,支出决算为3849.88万元,完成年初预算的92.17%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成,结转下年继续使用;重大公共卫生专项(项)年初预算998万元,支出决算为945.6万元,完成年初预算的94.75%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成,结转下年继续使用;其他公共卫生支出(项)年初预算15万元,支出决算为12万元,完成年初预算的80%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成,结转下年继续使用。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)年初预算455.4万元,支出决算为455.4万元,完成年初预算的100%。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项年初预算285万元,支出决算为285万元,完成年初预算的100%。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算157.54万元,支出决算为157.54万元,完成年初预算的100%;计划生育服务(项)年初预算378.52万元,支出决算为207.37万元,完成年初预算的54.78%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成,结转下年继续使用;其他计划生育事务支出(项)年初预算46万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的1.22%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成,结转下年继续使用。
8、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)年初预算552.44万元,支出决算为526万元,完成年初预算的95.21%,决算数小于预算数的主要原因是项目按支出进度付款。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出23487.9万元,其中:
(一)人员经费12030.02万元。主要包括:基本工资3901.66万元、津贴补贴384.12万元、奖金64.16万元、其他社会保障缴费810.15万元、伙食补助费8.01万元、绩效工资2283.23万元、机关事业单位基本养老保险70.73万元、职业年金缴纳126.64万元、其他工资福利支出617.84万元、离休费264.06万元、退休费2311.33万元、退职(役)费8.17万元、抚恤金15.56万元、生活补助129.21万元、救济费0.7万元、医疗费6.94万元、住房公积金977.46万元、其他对个人和家庭的补助支出50.05万元。
(二)公用经费11457.88万元。主要包括:办公费129.18万元、印刷费109.68万元、咨询费0.31万元、手续费2.48万元、水费20.66万元、电费167.07万元、邮电费54.28万元、物业管理费2.68万元、差旅费107.32万元、因公出国(境)费用2.02万元、维修(护)费212.98万元、租赁费2.42万元、会议费4.25万元、培训费10.11万元、公务接待费86.53万元、专用材料费5088.97万元、劳务费4502.55万元、委托业务费2.85万元、工会经费45.01万元、福利费23.1万元、公务用车运行维护费64.82万元、其他交通费用16.36万元、其他商品和服务支出268.92万元、办公设备购置95.22万元、专用设备购置382.35万元、信息网络及软件购置更新28.97万元、其他交通工具购置24.08万元、其他资本性支出2.72万元。
 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出25453.96万元,与上年相比,财政拨款支出增加5378.96万元,增加26.79%。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25747.77万元,支出决算为25453.96万元,完成年初预算的98.86%,决算数小于年初预算数的原因是项目未完成,结转下年继续使用。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出23487.9万元,其中:
(一)人员经费12030.02万元。主要包括:基本工资3901.66万元、津贴补贴384.12万元、奖金64.16万元、其他社会保障缴费810.15万元、伙食补助费8.01万元、绩效工资2283.23万元、机关事业单位基本养老保险70.73万元、职业年金缴纳126.64万元、其他工资福利支出617.84万元、离休费264.06万元、退休费2311.33万元、退职(役)费8.17万元、抚恤金15.56万元、生活补助129.21万元、救济费0.7万元、医疗费6.94万元、住房公积金977.46万元、其他对个人和家庭的补助支出50.05万元。
(二)公用经费11457.88万元。主要包括:办公费129.18万元、印刷费109.68万元、咨询费0.31万元、手续费2.48万元、水费20.66万元、电费167.07万元、邮电费54.28万元、物业管理费2.68万元、差旅费107.32万元、因公出国(境)费用2.02万元、维修(护)费212.98万元、租赁费2.42万元、会议费4.25万元、培训费10.11万元、公务接待费86.53万元、专用材料费5088.97万元、劳务费4502.55万元、委托业务费2.85万元、工会经费45.01万元、福利费23.1万元、公务用车运行维护费64.82万元、其他交通费用16.36万元、其他商品和服务支出268.92万元、办公设备购置95.22万元、专用设备购置382.35万元、信息网络及软件购置更新28.97万元、其他交通工具购置24.08万元、其他资本性支出2.72万元。
九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明
2016年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出2.02万元,占三公经费的1.23 %;公务用车购置及运行费支出74.5万元,占三公经费的45.2%;公务接待费支出88.3万元,占三公经费的53.57 %。具体情况如下:
1、因公出国(境)费决算支出2.02万元。年初无预算,为涟水县第三人民医院经县政府审批的赴台参加考察工作培训支出,全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计2人次。
 2、公务用车购置及运行费支出74.5万元。其中:
公务用车运行维护费决算支出74.5万元,完成预算的43.3%,公务用车运行维护费主要用于卫生院的救护车支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量57辆。
  3、公务接待费88.3万元。其中:
 国内公务接待支出88.3万元,完成预算的66.28%, 2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1601批次,13906人次。
 2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.25万元,完成预算的351.23%, 2016年度全年召开会议52个,参加会议624人次。主要原因是会议增加,导致支出增加。
 2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出26.63万元,完成预算的87.97%, 2016年度全年组织培训37个,组织培训2085人次。主要为医疗安全管理工作培训、医疗护理管理工作培训、基本药物和麻醉药品培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
 涟水县卫生和计划生育委员会2016年无政府性基金收入,也没有政府性基金支出。
 十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出154.66万元,与2015年相比基本持平。
(二)政府采购支出决算情况说明
 2016年度政府采购支出总额1596.1万元,其中:政府采购货物支出1383.84万元、政府采购工程支出201万元、政府采购服务支出11.26万元。
(三)国有资产占用情况
 截至2016年12月31日,本部门共有车辆57辆,其中,一般公务用车57辆,单价50万元以上通用设备8套,单价100万元以上专用设备10台
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、(一)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)
医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
公立医院(款)综合医院(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。公立医院(款)中医(民族)医院(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。公立医院(款)其他公立医院支出(项)反映其他用于公立医院方面的支出。
基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)反映用于城市社区卫生机构的支出;乡镇卫生院(项)反映用于乡镇卫生院的支出。其他基层医疗卫生机构支出(项)反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出;卫生监督机构(项)反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出;妇幼保健机构(项)反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出;基本公共卫生服务(项)反映基本公共卫生服务支出; 重大公共卫生专项(项)反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出;其他公共卫生支出(项)反映其他用于公共卫生方面的支出。
医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)反映其他用于医疗保障方面的支出。
中医药(款)中医(民族医)药专项(项)反映中医(民族医)药方面的专项支出。
计划生育事务(款)计划生育机构(项)反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出;计划生育服务(项)反映计划生育服务支出;其他计划生育事务支出(项)反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
 

 

附件下载:卫计委2016年度县级部门决算公开表式.xls