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索 引 号 014331724/2017-00070 体裁分类
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发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-02-08
名  称 涟水县2017年信访局部门预算公开内容 公开日期 2017-02-09
文  号 关 键 词 部门 预算 公开 内容
内容概述 涟水县2017年信访局部门预算公开内容
涟水县2017年信访局部门预算公开内容
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                                目 录
    第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 信访局2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 信访局2017年度部门预算情况说明
第四部分  名词解释
 
第一部分 部门概况
  
一、主要职能。
县信访局的主要工作职责:
一是贯彻落实党中央、国务院、省、市、县党委、政府关于信访工作的方针、政策和规定。
二是处理人民群众向县委、县政府及其领导同志的来信,接待来县反映问题的信访群众。
三是承办中央、省、市、县领导同志批示交办的信访事项。
四是对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门的信访问题,进行查办或协调处理。
五是向有关乡镇和部门转办、立案交办和督促检查来信来访问题,并审查处理结果;对领导批示和上级机关交办的信访问题,反馈处理结果。
六是综合分析、调查研究人民群众来信来访反映的情况和问题,及时向县委、县政府领导反映,并提出解决的意见或建议。
七是指导各乡镇(办事处、园区)和县直各部门的信访工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
认真贯彻中央和省、市、县党委、政府的决策部署,紧紧围绕“两聚一高”和“两大目标”,突出问题导向,凝心聚力,开拓创新,全力服务保障经济社会发展,为党的十九大胜利召开营造和谐的社会环境。
 一是围绕及时就地解决问题,持续全面推行依法逐级走访权益保障卡制度。对初次走访的信访群众发放权益保障卡,并全过程记录信访事项办理情况,实现“初次走访领卡、逐级走访凭卡、处理结果记卡、保障权益用卡”,从而达到有效减少群众越级访和重复访目的,推动我县信访秩序进一步好转。
二是围绕提高信访工作水平,全力用好用足“阳光信访”信息系统。横向抓信访部门与同级职能部门、纵向抓与基层乡镇(街道)的互联互通和深度应用。充分发挥信访大数据的优势,加强对社情民意分析研判,加强专题调研和综合分析,及时发现政策制定和执行过程中存在的问题,提出改进工作、完善政策的建议,为党委政府决策当好参谋。
三是围绕破解工作难题,坚持不懈攻坚化解信访积案。按上级工作要求,持续推进信访积案攻坚化解,做到“清仓见底”,逐案明确责任单位、责任人和化解时限,集中力量分层分类予以化解。
四是围绕提高履职能力,进一步加强信访部门自身建设。紧紧围绕理念、能力和作风建设,坚持不懈苦练内功,内强素质、外树形象。按照“两学一做”的要求,不断深化“三严三实”专题教育成果,以规范、标准、有序为目标切实加强信访工作基础业务建设,树立强烈的大局意识和责任意识,精心履职,勇于担当,不断取得信访工作新成效。
三、部门机构设置和所属单位情况。
办公室:负责文稿起草工作;负责机关文秘、机要、保密、档案、值班、会务、本局政务公开;负责财务预决算和管理工作;负责资产管理、后勤保障和安全保卫工作;负责办公设备及耗材采购、分配和维修工作;负责对外联络和接待工作。
办信科:负责受理群众县委、县政府、县信访局及其负责人的来信;负责受理上级转交办的人民来信;负责筛选重要来信报送县领导阅示;负责对来信事项进行交办、督办、会办;负责收集、筛选、整理人民建议;负责受理办理群众短信、来电、电子邮件;负责对来信及办理情况进行通报;负责对来信情况进行统计、分析;负责对全县办信工作进行业务指导。
接访科:负责接待群众来县上访;负责受理上级转交办来访事项;负责对来访情况进行统计、分析,及时上报来访重要情况;负责交办、督办来访事项;负责对全县接访工作进行业务指导。
查办科:负责办理上级转交办的重要信访案件;负责办理省、市、县党委、政府领导批示的重要信访案件;负责受理全县信访案件复查工作。
督查室:负责督查全县信访案件办理工作;负责全县信访工作督查考核工作;负责指导“阳光信访”信息系统运行维护工作。
编制现状:信访局编制数14个,现有人员17人。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
2017年,涟水县信访局根据《涟水县财政局关于印发2017年县级预决算信息公开工作方案的通知》(涟财预〔2017〕4号)要求,提高预决算透明度,强化社会监督,促进依法理财,紧紧围绕建设阳光信访开展预算编制及测算工作:基本支出预算编制全面、完整反映部门和单位的人员信息情况、开支情况、主要办公设备情况等;商品和服务支出预算按照商品和服务支出实际情况编制。
 
第二部分 信访局2017年度部门预算表
 
具体公开表样附后
 
第三部分 信访局2017年度部门预算情况说明
 
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据涟水县财政局批复2017年县直部门预算的通知》(涟财预[2017]3号)填列。
信访局2017年度收入、支出预算总计309.67万元,与上年相比收、支预算总计各减少27.04万元,减少8.73%。主要原因是2015年12月份追加拨款的50万元项目经费结转到下年。
   (一)收入预算总计309.67万元。包括:
1、财政拨款收入预算总计272.30万元。
(1)一般公共预算收入预算272.30万元,与上年相比增加5.46万元,增加2%。主要原因是2017年度基本工资、津贴补贴增长。
(2)上年结转资金预算数为37.37万元。与上年相比增加减少32.5万元,减少86.9%。主要原因是2015年12月份追加拨款的50万元项目经费结转到下年。
(二)支出预算总计309.67万元。包括:
 1、一般公共服务(类)支出309.67万元,主要用于信访事务。与上年相比减少27.04万元,减少8.73%。主要原因是2015年12月份追加的50万元项目经费,纳入2016年度预算。
2、基本支出预算数为285.35万元。与上年相比增加8.38万元,增长2.93%。与上一年度相比略有增长。
项目支出预算数为24.32万元。与上年相比减少34.42万元,减少145%。主要原因是2015年12月份追加的50万元项目经费,纳入了2016年度预算。
    二、收入预算情况说明
 本表反映部门年度总体收入预算情况。
信访局本年收入预算合计309.67万元,其中:
一般公共预算收入272.30万元,占87.9%;
上年结转资金37.37万元,占12.1%。
    三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与信访局收支预算总表》支出数一致。
信访局本年支出预算合计309.67万元,其中:
基本支出285.35万元,占92.1%;
项目支出24.32万元,占7.9%;
    四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
信访局2017年度财政拨款收、支总预算272.3万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加5.46万元,增加2%。主要原因2017年度基本工资、津贴补贴增长。
五、财政拨款支出预算情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
信访局2017年度财政拨款预算支出272.30万元。占本年支出合计的87.9%。与上年相比,财政拨款支出增加5.46万元,增加2%。主要原因2017年度基本工资、津贴补贴增长。
一般公共服务(类)
政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)支出272.30万元,与上年相比增加5.46万元,增加2%。主要原因2017年度基本工资、津贴补贴增长。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
 信访局2017年度财政拨款基本支出272.30万元,其中:
 (一)人员经费206.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
 (二)公用经费66.28万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款政府性基金支出预算表情况说明
本单位无财政拨款政府性基金支出
八、一般公共预算支出预算表情况说明
 本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
信访局2017年一般公共预算财政拨款支出预算272.30万元,与上年相比增加5.46万元,增加2%。主要原因2017年度基本工资、津贴补贴增长。
一般公共服务(类)
政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)支出272.30万元,与上年相比增加5.46万元,增加2%。主要原因2017年度基本工资、津贴补贴增长。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
信访局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算272.30万元,其中:
(一)人员经费206.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
(二)公用经费66.28万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出66.08 万元,与上一年度基本持平。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
信访局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出6万元,占“三公”经费的31.6%;公务接待费支出13万元,占“三公”经费的68.4 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费预算支出6万元。其中:
(1)公务用车运行维护费预算支出6万元,本年数略小于上年预算数。
3.公务接待费预算支出13万元,本年数与上年预算数持平。
信访局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。
信访局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。
 
第四部分   名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数。
五、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
附件下载:涟水县2017年信访局部门预算公开附件.xls
涟水信息公开底部